為加強財務管理工作,進一步規范財務收支行為,農場公司審計人員對3個獨立核算單位及社區進行了內審。
這次審計內容主要包括內控制度執行情況、預算外資金收支、單位預算執行情況、固定資產管理及以前年度審計發現問題的整改和審計審計建議落實情況,檢查了農場經費支出管理和會計基礎規范化相關制度的落實。
通過檢查,審計部門向各單位出具了書面審計報告,對審計結果進行了總結。明確指出了審計發現的問題,并針對問題提出切實可行的整改意見和建議,充分發揮了內部審計的監督和服務作用。
通過內審查找存在問題并不是最終的目的,各單位對存在問題進行認真整改的同時,切實把“依法理財,科學理財,規范管理”落到實處,進一步嚴肅財經紀律,規范財務收支行為,確保各項支出合理有序,提高財務綜合管理水平。
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